智能报销系统操作——日常报销业务

智能报销系统操作——日常报销业务

浏览:10次    发布日期:2025年04月16日

智能报销系统操作步骤——日常报销业务

电脑端

一、上传票据

点击我的发票中的“待报销票据”模块——上传发票——选择文件——保存发票(系统支持同时拍摄多张发票上传)

注:如系统识别的信息有误,请点击票号进行修改。

二、填写预约单

1、选择业务大类及发票

点击我要办理模块中的“日常报销”——勾选需要报销的发票——前往报销

或点击我的发票模块中的“待报销票据”——选择日常报销——勾选需要报销的发票——前往报销

2、核对并完善预约单

请务必核对各项报销信息,特别是带红色标记的信息。

1)核对并完善基本信息

点击“点击修改信息”,录入摘要信息。

点击项目号,选择需报销的项目。

2)核对报销项及项目报销金额:点击报销项,选择本次报销的报销项。

3)核对支付信息

报销款项可选择支付到报销人或支付到发票单位或自行定义。如需修改支付信息,可点击“修改支付信息”按钮。

转至个人工资卡的,在【工号】框中输入收款人的工号,回车后,系统自动跳出该工号对应的姓名和账号(如账号为空或有误,可直接录入支付信息或先在页面右上角的“常用支付维护”中添加)

修改开户银行的,选择开户银行边上的小箭头,在开户行名称的输入框中输入开户银行的关键字,如果输入多个关键字,则多个关键字中间用空格分开。点击“查询”,选择开户银行,点击“确定”。

如需冲销暂借款,请在“修改冲销信息”中选择。

4)补充附件材料

点击补充说明中的提示,上传文字说明或附件材料

三、提交预约单

确认无误后点击“提交申请”,预约单提交后,按照内设流程,系统自动将预约单推送至审批人。

手机端

一、上传票据

点击右上角的拍照按钮上传票据(系统支持同时拍摄多张发票上传),如需删除已上传票据,请选中发票并向左划。

注:如系统识别的信息有误,请点击票号进行修改。

二、填写预约单

1.选择业务大类及发票

点击我要办理模块中的“日常报销”——勾选需要报销的发票——前往报销

或点击我的发票模块中的“待报销票据”——选择日常报销——勾选需要报销的发票——前往报销

2.核对并完善基本信息

请务必核对各项报销信息,特别是带红色标记的信息。

1)核对并完善基本信息

点击“基本信息”,录入摘要信息。

点击“项目信息”,选择需报销的项目。

2)核对报销项及项目报销金额

点击“修改报销项”,选择报销项。

3)核对支付信息

报销款项可选择支付到报销人或支付到发票单位或自行定义。如需修改支付信息,可点击“填写支付信息”按钮。

点击“填写支付信息”——支付信息向左划,可删除原支付信息——点击左下角“新增”——选择支付类型——录入工号/户名及银行账号——点击开户行栏放大镜,录入开户行关键字——选择开户行并点完成——保存

其中,转至个人工资卡的,在【工号】框中输入收款人的工号,回车后,系统自动跳出该工号对应的姓名和账号。


如需冲销暂借款,请点击“冲销借款”按钮。

4)补充附件材料

点击补充说明中的提示,上传文字说明或附件材料。

三、提交预约单

确认无误后点击“提交申请”,预约单提交后,按照内设流程,系统自动将预约单推送至审批人。