计财处召开内部审计问题线索整改工作会议

计财处召开内部审计问题线索整改工作会议

浏览:910次    发布日期:2018年04月20日
      2018年4月18日,计财处召开部门工作会议,研究讨论2018年自查自纠审计中发现的问题,部署纠错整改事项。会议由计财处负责人王俊斌主持,全体科(室)人员参加。
    会议提出,计财处全体人员要提高思想认识,强化分工合作,扎实开展好审计签证的查证工作。查证工作要追根溯源,核验相关政策依据,理清问题的来龙去脉,举一反三,扩大问题的排查面,按时完成审计签订工作。
    会议强调,针对本次自查自纠审计中出现的问题,全体财务人员要深入反思自身的岗位工作,加强学习,不断提高自身的业务能力、执行力和团队协作意识;要进一步完善问题线索登记和借款催缴月报制度,对差旅费、公务接待费、物品采购和工程类项目报销等四类突出问题,梳理报销要点和注意事项,切实开展全校范围内的宣传教育工作;要定期组织研讨岗位工作,善于总结交流,主动发现问题,提出意见建议。